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Dipartimento per le politiche di sviluppo Ministero dello Sviluppo Economico
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 Autorità di Audit

Nell’ambito della nuova programmazione dei Fondi Strutturali 2007–2013, l’UVER, in qualità di organismo funzionalmente indipendente sia dall’Autorità di Gestione che dall’Autorità di Certificazione, è stata individuata come Autorità di Audit per quattro Programmi Operativi, tutti finanziati con il fondo FESR:

  • PON "Governance e Assistenza Tecnica"
  • PON "Ricerca e Competitività"
  • POIN "Energia rinnovabile e risparmio energetico"
  • POIN "Attrattori culturali, naturali e turismo"

L'Autorità di Audit, tenendo conto degli standard internazionalmente riconosciuti, è incaricata in particolare dei compiti seguenti:

  • garantire che le attività di audit siano svolte per accertare l’efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo;
  • garantire che le attività di audit siano svolte su un campione di operazioni adeguato per la verifica delle spese dichiarate.

Per questa nuova attività è stata posta particolare attenzione alla formazione, con l’obiettivo di aiutare i componenti dell’Unità ed il personale di supporto a curare il mantenimento ed il miglioramento delle proprie conoscenze, capacità e competenze attraverso un continuo aggiornamento professionale.
 

Documenti

Le strategie di Audit dell'UVER nella nuova programmazione 2007-2013, 05-11-2008

  1. Stato dei lavori dei quattro P.O.- Introduzione alla strategia di Audit (pdf, 237 Kb)
  2. Base giuridica e campo d'applicazione (pdf, 346 Kb)
  3. Valutazione dei rischi (pdf, 492 Kb)
  4. Verifica dei sistemi di gestione e controllo (pdf, 301 Kb)
  5. Il campionamento delle operazioni (pdf, 304 Kb)
  6. L'audit delle operazioni (pdf, 269 Kb)
  7. Il Rapporto Annuale di controllo ed il parere (pdf, 238 Kb)

Da organismo indipendente a Autorità di Audit - Linea operativa PON ATAS - Presentazioni, 3-04-2008

  1. Il Programma PON ATAS dalla programmazione 1994-1999 all’attività di audit (pdf, 459 Kb)
  2. Illustrazione della check-list (gestione della verifica) (pdf, 504 Kb)
  3. Appalto di forniture e servizi (pdf, 417 Kb)
  4. Gli Enti in house – circuito di rimborso (pdf, 385 Kb)
  5. Pagamenti e controllo finanziario – destinatari finali (pdf, 379 Kb)
  6. La gestione dei risultati di verifica (pdf, 571 Kb)
  7. La verifica della C.E. - esperienza maturata (pdf, 364 Kb)

Normativa di riferimento per il nuovo periodo di programmazione 2007-2013 - Presentazioni, 26-02-2008

  1. Nuovi obiettivi: convergenza, competitività, cooperazione (pdf, 2.53 Kb)
  2. Principali attori coinvolti nei Programmi Operativi in cui l’UVER è Autorità di Audit e principali compiti (pdf, 523 Kb)
  3. Partecipazione fondi, progetti generatori di entrate, ammissibilità delle spese (pdf, 497 Kb)
  4. Informazione e pubblicità (pdf, 596 Kb)
  5. Rettifiche finanziarie e irregolarità (pdf, 653 Kb)
  6. Disimpegno automatico (pdf, 470 Kb)